為不斷提升公司經(jīng)營管理水平,確保國有資產(chǎn)的高效管理和使用,根據(jù)公司2025年審計計劃及國有資產(chǎn)管理相關規(guī)定,投資集團審計部近期正對10個控股子公司2024年的運營及績效情況進行專項審計。
此次專項審計以財務審計為基礎,聚焦控股子公司在履行職責、提供公共服務以及使用國有資金過程中的效率、效益與經(jīng)濟性。審計內(nèi)容涵蓋資金使用的合規(guī)性、業(yè)務流程的優(yōu)化程度、資源配置的合理性、制度執(zhí)行的效果,以及公眾滿意度等綜合要素,全面評估子公司的運營狀況與管理質(zhì)量。
審計人員通過資料收集、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審查和實地審計等方式開展工作,確保審計結(jié)果全面準確。各子公司按照審計通知要求,積極配合,提供相關材料。
績效審計是對子公司的一次全面“體檢”,利于及時改進不足之處、提升運營效率,促進國有資金合理利用。同時,也有助于推動子公司優(yōu)化組織架構(gòu)、完善內(nèi)部控制體系,實現(xiàn)管理流程的標準化與高效化。
黨的二十大提出,要深化國資國企改革,加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升企業(yè)核心競爭力,增強國有經(jīng)濟活力、控制力、影響力和抗風險能力。2025年,審計部將繼續(xù)履行審計監(jiān)督職能,跟蹤政策落實情況,揭示管理風險,發(fā)揮審計作為公司健康發(fā)展的“免疫系統(tǒng)”功能,推動公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、提升管理水平。
審計部
吳婕如